Добрый день.
В одном налоговом периоде прошел экспорт и импорт.
Товар на экспорт был приобретен без НДС. Соответственно продали с 0% (ставку подтверждаем).
На 44 счете есть коммерческие расходы, которые относятся к импорту - сертификация импортного товара. Остальные коммерческие расходы без НДС.
Должна ли я распределить данный вид расхода между экспортной и внутренней выручкой?
Согласно учетной политике такие расходы относятся к расходом на продажу.
Просто сомневаюсь, как распределять такой НДС если расходы явно относятся к импорту...😓 согласно учетной политике общехоз. и коммерч. расходы распределяются согласно выручки.
Спасибо.
🙁